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六盘水市水城县经济和信息化局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-01 16:10 来源:县经济和信息化局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

六盘水市水城县经济和信息化局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行工业和信息化、中小企业、非公有制经济、城镇集体经济、国内外贸易、国际经济合作、粮食、口岸工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定工业和信息化、能源等发展规划、行业标准、计划并组织实施;提出新型工业化发展战略和政策建议,研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题;提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议;研究能源、流通体制改革并提出建议。
  2、监测分析经济运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导;编制并组织实施经济运行调控目标、措施,协调解决经济运行中重大问题;承担全县中小企业、非公有制经济、城镇集体经济统计分析、预测监测的责任;承担煤、电、油、运调度和协调保障工作;参与协调交通综合运输,负责铁路运输综合协调工作;负责工业应急管理、产业安全有关工作,综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作;负责民爆器材行业生产、销售管理和安全生产监管;负责信息产业化应急协调、无线电应急处置工作;参与产业损害调查工作。
  3、提出优化产业布局和结构的政策建议。推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合。
  4、负责提出新型工业化、信息化、中小企业、非公有制经济和城镇集体经济固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目,承担全县技术改造管理工作,负责管理国家、省和市、县财政下拨的中小企业、非公有制经济发展资金和信用担保、小额贷款行业;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作,承担工业、信息化企业固定资产投资减负审核工作,指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作。
  5、指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展和传统产业的技术进步,推进产学研结合,推动企业技术创新体系建设。
  6、负责工业、能源、信息化行业管理,指导行业质量管理和品牌建设工作;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设;组织拟定工业集聚区发展规划和政策措施,推进工业集聚区建设。
  7、拟定企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;帮助并指导拟上市企业做好相关协调工作;拟定县属国有投融资公司经营业绩责任书,对其负责人经营业绩进行考核并提出考核意见,发布经营业绩财务信息;指导企业建立现代企业制度和工业、信息化领域行业协会工作。
  8、拟定并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产的促进规划和政策,组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作;指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作;组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;拟定县级财政用于工业、信息化节能专项资金年度计划并组织实施;组织协调散装水泥生产发展和推广应用工作。
  9、推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
  10、推动商务领域信用建设,按有关规定对成品油及散装水泥流通、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。
  11、组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;监测分析市场运行、商品供求状况;负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
  12、负责全县粮食宏观调控和应急保障工作,拟定粮食收购资金、粮食风险基金、粮食直补资金及各项专款使用计划并监督管理;负责粮食供应监测预警和应急工作;提出粮食最低收购价原则和储备粮规模建议。
  13、负责粮食流通行业管理。拟定粮食行业发展规划并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责粮食收购许可、统计和行业安全生产工作。
  14、统筹指导推进信息化工作;指导协调通信业发展;承担网络安全及相关信息安全管理;开展工业和信息化对外合作与交流。
  15、负责中小企业、非公有制经济、城镇集体经济、商贸服务业的维权投诉工作,依法维护其合法权益;负责指导和规范中小企业社会化服务体系建设并提供服务。
  16、拟定工业和信息化领域、中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的人才建设规划并组织实施;负责非公有制经济、城镇集体经济专业技术人员的职称推荐评审工作。
  17、承担监督所监管企业国有资产经营保值增值的职责,负责全县国有企业经营性国有资产基础管理工作,依法享有资产收益、参与重大关系和选择管理者的职责。
  18、贯彻落实产业政策,提出全县能源发展战略的建议;拟定全县能源发展规划、产业政策、行业标准并组织实施,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟定有关改革方案。
  19、承担煤炭行业管理工作。负责全县煤炭生产、煤矿建设、技术改造监管工作;负责组织全县煤矿瓦斯等级鉴定、矿井通风能力、煤矿生产能力核定和机械化应用推广等工作;负责全县煤矿开采方案、采区设计、开拓延伸方案的审查、报审工作;负责煤矿建设项目监督管理、工程质量监督管理、竣工验收和生产要素采集工作。
  20、负责能源行业管理,拟定发展规划、开发利用计划和政策措施并组织实施;监测能源发展情况,指导能源生产建设和衔接供需平衡;指导协调农村能源发展工作;协调有关部门开展淘汰煤炭落后产能工作。
  21、依法整顿、规范煤炭生产和煤炭经营秩序,统筹煤炭产品产量调控,建立健全全县煤炭调运机制,规范全县煤炭运销管理体系;负责能源预测预警,发布能源信息;配合、协助能源运行调节和应急保障及全县民用煤供应相关工作;配合相关部门开展煤、电、油、气的协调调度工作。
  22、监督检查能源行业执行法律、法规和生产技术规范、规程及标准,组织开展行业职业教育和技术培训工作;指导煤炭物流基地建设和煤炭交易市场体系建设相关工作。
  23、负责能源行业资源综合利用及煤炭就地转化利用工作;指导能源科技进步和成套设备的引进创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;组织指导能源(煤炭)行业企业技术改造工作。
  24、负责拟定全县石油储备规划并组织实施,监测全县石油市场供求变化,按规定权限报批或审核石油储备设施项目,监督管理商业石油储备。
  25、牵头组织开展能源合作,协调能源开发利用工作,按规定权限报批能源投资项目或项目备案,提出财政用于能源行业专项资金使用意见。
  26、贯彻执行节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规;组织开展能源行业和重点用能单位的节能管理及节能执法监察工作;拟定财政用于能源节能专项资金年度计划并组织实施;承担能源行业的节能和能源消耗总量控制工作。
  27、参与拟定与能源相关的资源、财税、环保及气候变化等政策的实施意见,参与能源价格调整;负责组织征收能源价格调节基金(含煤炭价格调节基金),提出资金使用和管理建议。
  28、负责能源行业安全生产监督管理,组织开展能源行业(煤炭除外)安全生产整治工作;负责全县境内石油、天然气和可再生能源及输油、输气管道的行业管理及日常安全管理;协同有关部门指导协调能源行业重大安全事故抢险救灾和调查处理。
  29、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
 (二)机构设置

我单位属县政府管辖的正科级单位,内设机构9个,事业单位6个,共15个股室。

(三)预算构成情况:

本单位预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成: 

水城县经济和信息化局本级编制数71名,在职实有人数79人,离退休人员135人,其中:离休7人,退休128人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。其中:原一般公共预算收入2250.36万元,较上年增加164万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出增加2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。其中:一般公共服务支出1343.41万元,较上年减少246.21万元;资源勘探电力信息等事务支出100万元,较上年增加15万元;住房保障支出67.53万元,较上年增加16.06万元;医疗卫生支出10万元,较上年减少20万元;节能环保支出14万元,与上年持平;粮油物资储备事务支出333.13万元,较上年增加16.87万元;社会保障和就业支出382.29万元,较上年增加382.29万元(上年未单独预算)。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2019年,本部门总收入2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。分来源类别看:原一般公共预算收入2250.36万元。分支出科目看:一般公共服务支出1343.41万元,较上年减少246.21万元;资源勘探电力信息等事务支出100万元,较上年增加15万元;住房保障支出67.53万元,较上年增加16.06万元;医疗卫生支出10万元,较上年减少20万元;节能环保支出14万元,与上年持平;粮油物资储备事务支出333.13万元,较上年增加16.87万元;社会保障和就业支出382.29万元,较上年增加382.29万元(上年未单独预算)。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2019年,本部门总支出2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。分支出类型看:基本支出1553.23万元、项目支出697.13万元。分支出科目看:一般公共服务支出1343.41万元,较上年减少246.21万元;资源勘探电力信息等事务支出100万元,较上年增加15万元;住房保障支出67.53万元,较上年增加16.06万元;医疗卫生支出10万元,较上年减少20万元;节能环保支出14万元,与上年持平;粮油物资储备事务支出333.13万元,较上年增加16.87万元;社会保障和就业支出382.29万元,较上年增加382.29万元(上年未单独预算)。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。其中:原一般公共预算收入2250.36万元,较上年增加164万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。分支出类别看:一般公共服务支出1343.41万元,较上年减少246.21万元;资源勘探电力信息等事务支出100万元,较上年增加15万元;住房保障支出67.53万元,较上年增加16.06万元;医疗卫生支出10万元,较上年减少20万元;节能环保支出14万元,与上年持平;粮油物资储备事务支出333.13万元,较上年增加16.87万元;社会保障和就业支出382.29万元,较上年增加382.29万元(上年未单独预算)。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2019年,2250.36万元,较上年增加164万元,主要是上年粮食购销公司储备粮油轮换价差批复严重不足,本年增加200万元。分支出类型看:基本支出1553.23万元、项目支出697.13万元。分支出科目看:一般公共服务支出1343.41万元,较上年减少246.21万元;资源勘探电力信息等事务支出100万元,较上年增加15万元;住房保障支出67.53万元,较上年增加16.06万元;医疗卫生支出10万元,较上年减少20万元;节能环保支出14万元,与上年持平;粮油物资储备事务支出333.13万元,较上年增加16.87万元;社会保障和就业支出382.29万元,较上年增加382.29万元(上年未单独预算)。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1553.23万元,较上年增加147.14万元,主要是本年公积金核算标准调整,,公积金增加,人员工资也有所增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1085.523万元、机关商品和服务支出77.5万元、对个人和家庭的补助406.11万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1085.523万元、商品和服务支出77.5万元。对个人和家庭的补助406.11万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车账面有3辆(车牌号:贵BA8626、贵BL7023、贵BH0500、贵B66690、贵B04271、贵B25478、贵B24861、贵B04902、贵B02909、贵B07210、贵B00000、贵B66286、贵B04715),正常使用的有4辆(车牌号:贵BA8626、贵BL7023、贵BH0500、贵B66690),无公务车购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算8万元,较上年减8万元,主要是公务车辆大部分待报废。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算3万元,较上年减11万元,主要原因是接待尽量安排在食堂。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0万元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算11万元,较上年减少19万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算64.09万元。其中:办公费1.8万元、印刷费3万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、会议费1万元、维修(护)费4万元、水费1万元、电费6万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用35.79万元。

(二)政府采购情况。

2019年,本部门政府采购预算50万元。其中:办公设备采购预算20万元,其他政府采购预算30万元。

(三)部门预算绩效情况

1、储备粮保管费及利息、粮油轮换价差项目

项目依据 :县级储备粮管理办法

项目概况:县级储备粮油产生的保管费、银行贷款利息,拍卖价差等费用。

绩效目标:

(1)、储备粮油的利息支出

我单位下属购销公司承担着8200吨的储备粮油的保管责任,储备粮油的采购需从农业发展银行水城县支行贷款,根据县级粮油管理办法,储备粮油贷款需县级财政承担,按时扣缴利息有利于公司在银行能顺利贷款。

(2)、储备粮油的保管费用

我单位下属购销公司承担着8200吨的储备粮油的保管任务,根据县级储备粮油的保管办法,县财政需支付购销公司保管费,用于支付保管人员的工资,保管过程中需对储备粮油进行熏蒸工作、防虫杀虫。温控系统安装、地牢系统安装、粮膜安装、机械通风设备,安全消防设备等,防止储备粮油发霉变质,保证储备粮油出库时的质量,确保粮食安全,保证了利息,本县地方粮油储备储得进、管的好、调得出。

(3)、储备粮油的差价支出

根据县级储备管理办法的相关规定,储备粮油拍卖采购形成的价差应由财政承担,价差的支付,银行能按时收回贷款,顺利进行新的储备采购任务。

2、伤残补助及水城县粮食购销公司抚恤费

项目依据:根据人社相关文件及民发[2017]154号文件

项目概况:主要用于水城县粮食购销公司22人抚恤及发放田志明同志伤残补助。

绩效目标:保障伤残、抚恤人员最低生活支出,促进社会稳定。

3、安全生产监管工作经费

主要用于全县加油站、非煤矿山安全生产监管工作经费。

绩效目标:安全生产工作重于泰山,保障这方面有足够的工作经费,更好的完成相关安全监管。

4、电子商务专项经费

项目依据:水府办发【2016】209号:水城县人民政府办公室关于印发水城县开展电子商务进农村综合示范建设工作方案的通知水府办发[2017]70]号:水城县人民政府办公室关于印发水城县农商联动示范建设工作方案的通知。

项目概况:

(1)、电子商务进农村工作

水城县成功申报2016年省级电子商务进农村示范县个2017年国家级电子商务进农村示范县,2018年正市建设的关键时期,涉及的部分项目资金需要县级财政资金配套。电子商务进农村工作是国家、省、市部署的电子商务扶贫工作的关键部分,推动全县电子商务进农村工作将带动我县贫困群众摆脱贫困,是助力全县脱贫攻坚的有力举措。

(2)、农商互联工作

水城县成功申报2017年省级农商互联工作示范县,目前建设工作正在推动中,部分项目需要县级财政配套实施。农商互联工作省委、省政府根据省委书记孙志刚同志的战略部署实施的助力脱贫攻坚工作。全县建设农商互联工作是将农产品生产方和销售方高效搭接,为生产方找销路、为销售方寻货源,切实解决农产品滞销问题,带动“黔货出山”。

绩效目标:

(1)、电子商务进农村工作

支付第三方电商运营服务费,实现本地传统企业电商转型、电商企业线上运营证常;进行电子商务技能培训,实现培训人数2000人(次),其中贫困户200人(次);进行电子商务本地产品上行物流补贴;根据单量进行补助相应金额;增强“黔货”市场竞争优势;购买第三方服务进行电子商务供应链培训、文创报装等:预计培训电商供应人才1000人(次),研发网货100款,实现本地农产品网货化,增加农产品线上销量;搭建完成农村电子商务数据统计监测服务体系,实现网络销量随时掌控。

(2)、农商互联工作

完善县级生鲜产品集散中心和冷链物流运输中心设备配套,实现乡镇生鲜农产品储存集散,建成红桥新区农产品批发市场水城县特产品专营区,实现水城县农特产品销量倍增,实现农村学校营养餐配送电商化,在杭州、珠海等城市建设水城县农特产品销售专区,增加“黔货出山”通道。

5、工业节能及技术改造

主要用于工业节能及技术改造方面工作经费。

绩效目标:拟定并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用(含再生资源回收利用)、清洁生产的促进规划和政策,组织开展相关行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作;指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定工作;组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作;拟定县级财政用于工业、信息化节能专项资金年度计划并组织实施;组织协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

6、国企改革和行政执法、整顿和规范市场秩序经费

主要用于国企改革及整顿和规范市场秩序方面工作经费。

绩效目标:通过拟定企业改革工作规划,指导和协调企业改革工作;配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作;帮助并指导拟上市企业做好相关协调工作;拟定县属国有投融资公司经营业绩责任书,对其负责人经营业绩进行考核并提出考核意见,发布经营业绩财务信息;指导企业建立现代企业制度和工业、信息化领域行业协会工作。

7、技术指导、服务、安全生产、兼并重组

主要用于煤炭行业管理工作。

绩效目标:为更好的完成安全生产、技术指导、技术服务、地质灾害和电煤供应任务。

8、经贸洽淡经费

主要用于各项商务活动包括国际贸易方面有关经贸洽淡经费。

绩效目标:通过完成经贸洽淡相关工作,更好贯彻执行工业和信息化、中小企业、非公有制经济、城镇集体经济、国内外贸易、国际经济合作、粮食、口岸工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定能源等发展规划、行业标准、计划并组织实施;提出新型经济贸易发展战略和政策建议,研究并协调推进解决经济贸易进程中的相关问题;提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议;研究能源、流通体制改革并提出建议。

9、粮食供需平衡调查经费

主要用于粮食供需平衡调查千样费等

绩效目标:通过全县粮食宏观调控和应急保障工作,拟定粮食收购资金、粮食风险基金、粮食直补资金及各项专款使用计划并监督管理以及粮食供应监测预警和应急工作;提出粮食最低收购价原则和储备粮规模建议。同时,通过粮食流通行业管理。拟定粮食行业发展规划并组织实施;并对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,以及粮食收购许可、统计和行业安全生产工作。

10、生态原产地保护服务费

项目依据:六盘水党发[2016]42号

中共六盘水市委  六盘水市人民政府    贵州出入境检验检疫局印发《关于共同创建六盘水生态原产地产品保护示范城市的实施意见》的通知。

项目概况:围绕国家生态文明先行示范区个生态原地产品保护示范城市,结合农业、林业、旅游、文化、食品加工等产业个非物质文化遗产保护等需要,运用生态原产地产品保护制度,加强产品开发,产业集聚、品牌创建、市场开拓、支撑体系建设,体制机制创新、山地绿色发展和脱贫攻坚示范。

绩效目标:2016年申报六盘水生态原产地保护产品名单责任分解,我单位负责完成项目有:六盘水凉都低纬度生态滑雪场及农民画。

11、新型工业化建设

主要用于新型工业化建设方面工作经费。

绩效目标:通过提出新型工业化、信息化、中小企业、非公有制经济和城镇集体经济固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的建议,按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目,承担全县技术改造管理工作,负责管理国家、省和市、县财政下拨的中小企业、非公有制经济发展资金和信用担保、小额贷款行业;负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作,承担工业、信息化企业固定资产投资减负审核工作,指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作,达到指导行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展和传统产业的技术进步,推进产学研结合,推动企业技术创新体系建设的目标。

12、中小企业扶持

项目依据:县级中小企业发展专项资金

项目概况:扶持辖区内中小企业做大做强

项目绩效目标:积极引导辖区内中小企业进行升级改造,增加投资,做大做强。帮助企业度过困难时期,使企业能带动更多的就业和上缴税收,为社会做出更多的贡献。

13、粮食风险金

项目依据:根据财政相关要求申报

项目概况:主要用于稳控粮食风险

绩效目标:稳定我县粮食价格,保障粮食安全

14、食品安全抽检费

项目依据:根据水城县食品安全办公室有关文件申报

项目概况:主要用于食品安全抽检费用

绩效目标:保障食品安全

15、大数据企业(项目)奖励、扶持资金

项目依据:《市人民政府关于印发六盘水市落实“万企融合”大行动打好“数字经济”攻坚战工作方案的通知》(六盘水府发〔2018〕7号)

项目概况:主要用于奖励、引导、扶持辖区内大数据相关企业。

绩效目标:积极引导更多水城县工业、农业和服务业领域实体经济企业与大数据深度融合,实现大数据产业健康持续发展。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门公务用车有4辆,账面价值99.03万元,目前有2辆使用正常,有一辆被县煤焦稽查队借用。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积2018平方米,账面价值172.65万元,办公用房全部为单位自用(含会议室、食堂、值班室、档案室等)。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备1套,账面价值129.8万元,目前,由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2019年,除上述国有资产外,本部门其他国有资产账面原值为672.66万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水城县(单位)2019年部门支出总体情况表.xls

水城县绩效目标申报表.xls