目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)部门内设机构
(三)预算构成情况
(四)部门人员构成
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况
(二)部门收入总体情况
(三)部门支出总体情况
(四)财政拨款收支总体情况
(五)一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本支出情况
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
(八)政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购情况
(三)部门预算绩效情况
(四)国有资产占用情况
(五)专业性较强名词解释
一、部门概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规,研究和制定全区教育事业发展战略、发展规划。综合指导全区教育管理工作。负责全区教育信息的统计、分析等工作。
2.统筹规划,协调指导我区教育体制改革,理顺教育内部与外部关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
3.统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督测评全区教育经费筹措和使用管理情况。
4.统筹管理全区基础教育、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。
5.主管全区各级各类学校教师工作。负责全区教师资格的认定和管理,教育系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励工作。负责全区的教师调配、管理和继续教育工作,指导并协调全区各级各类学校人事工作。统筹管理全区教师队伍建设工作。
6.指导全区各级各类学校的思想政治教育、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
7.负责组织实施全区高等学校、中等专业学校的招生工作。
8.负责全区教育教学研究工作。负责全区教育系统的信息化建设工作。
9.贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话培训工作。
(二)部门内设机构
本部门下属56个核算单位,其中直属幼儿园11个,直属小学11个,直属初中3个,直属高中3个,特殊教育学校1个,中等职业技术学校1个,乡(镇、街道)中心学校25个。
(三)预算构成情况
本部门预算包含:教育局本级和下设55个二级预算单位的基本支出及项目支出预算。
(四)部门人员构成
六盘水市水城区教育系统目前在职职工7235人,退休职工1740人。
二、部门预算公开说明
(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)
1.收入情况。2025年,本部门总收入168940.99万元,较上年减少205.27万元,主要是本年度无目标绩效奖金预算。其中:一般公共预算拨款收入158676.49万元,较上年减少1551.54万元,主要本年无目标绩效奖金预算;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;财政专户管理资金收入0万元,较上年增加0万元;单位资金收入0万元,较上年增加0万元,单位资金收入中:事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。上年结转收入10264.50万元,较上年增加1346.27万元,主要是增加政府性基金预算拨款上年结转收入1345.00万元。
2.支出情况。2025年,本部门总支出168940.99万元,较上年减少205.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。其中:教育支出167595.99万元,较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算;社会保障和就业支出0万元,与上年持平;住房保障支出0万元,与上年持平;其他支出1345.00万元,较上年增加1345.00万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。
(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)
2025年,本部门总收入168940.99万元,较上年减少205.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。分来源类别看:上年结转收入10264.50万元、一般公共预算拨款收入158676.49万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看:教育支出167595.99万元,较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算;社会保障和就业支出0万元,较上年减少0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出1345.00万元,较上年增加1345.00万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。
(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)
2025年,本部门总支出168940.99万元,较上年减少205.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。分支出类型看:一般公共预算支出中基本支出126747.08万元,项目支出31929.42万元;政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元;国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元;财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元;单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元;上年结转支出中基本支出0万元、项目支出10264.50万元。分支出科目看:教育支出167595.99万元,较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算;社会保障和就业支出0万元,较上年减少0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出1345.00万元,较上年增加1345.00万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。
(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)
1.财政拨款收入情况。2025年,本部门财政拨款收入168940.99万元,较上年减少205.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。其中:一般公共预算拨款收入158676.49万元,较上年减少1551.54万元,主要本年无目标绩效奖金预算;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入10264.50万元,较上年增加1346.27万元,主要是增加政府性基金预算拨款上年结转收入1345万元。
2.财政拨款支出情况。2025年,本部门财政拨款支出168940.99万元,较上年减少205.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。分支出科目看:教育支出167595.99万元,较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算;社会保障和就业支出0万元,较上年减少0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元;其他支出1345.00万元,较上年增加1345.00万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。
3.其他说明情况
本部门政府性基金预算为1345.00万元,主要为上年结转的用于教育事业的彩票公益金支出;无国有资本经营预算。
(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)
2025年,一般公共预算支出167595.99万元,较上年较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。分支出类型看:基本支出126747.08万元、项目支出40848.91万元。分支出科目看:教育支出167595.99万元,较上年较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算;社会保障和就业支出0万元,较上年减少0万元;住房保障支出0万元,较上年减少0万元。
(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)
2025年,一般公共预算基本支出167595.99万元,较上年较上年减少1550.27万元,主要是本年无目标绩效奖金预算。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出996.14万元、机关商品和服务支出20381.05万元、机关资本性支出(一)6356.12万元、机关资本性支出(二)4268.22万元、对事业单位经常性补助120282.18万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助15307.51万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出996.14万元、商品和服务支出19967.05万元、资本性支出6356.12万元、资本性支出(基本建设)4268.22万元、对事业单位经常性补助(工资福利支出)120282.18万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助15307.51万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)
(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年,本部门公务用车保有量为5辆(车牌号:贵BD3377、贵BPA627、贵BF01587、贵BF01817、贵B15737),公务用车较上年减少3辆,主要为划转六盘水市第二十中学一辆(贵B14459)、划转六盘水市第十九中学1辆(贵BB2030),退回租用车辆一辆(BJB001)。无公务用车购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算为10.02万元,较上年减少2.51万元,减少20.00%,主要是厉行节约,减少公务用车,压缩公务用车运行维护费支出。
(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算为1.01万元,较上年减少0.01万元,减少0.57%,主要是厉行节约,压缩公务接待费支出。
(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2024年相比无变化。
综上,2025年本部门“三公”经费预算为11.03万元,较上年减少2.52万元,减少18.55%,主要是厉行节约,压缩“三公”经费开支。
(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)
2025年,本部门政府性基金预算支出1345.00万元,较上年增加1345.00万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。分支出类型看:基本支出0万元、项目支出1345.00万元。分支出科目看:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出1345.00万元,较上年增加1345.00万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出。
三、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)
2025年,本部门安排机关运行费预算3508.39万元。其中:办公费35.52万元、印刷费7.56万元、水费0.67万元、邮电费0万元、差旅费11.93万元、租赁费7.31万元、会议费0万元、工会经费1154.01万元、福利费2266.96万元、维修(护)费0.64万元、专用材料费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费10.03万元、劳务费0万元、培训费12.77万元、公务接待费1.01万元。
(二)政府采购情况
2025年,本部门安排政府采购预算5.71万元。其中:办公设备采购项目5.71万元,该项目总投资5.71万元。
(三)部门预算绩效情况
2025年,本部门编制部门整体支出绩效和预算项目绩效49个,其中本级专项20个,项目名称分别是:学前教育幼儿资助,城乡义务教育生均公用经费-小学,城乡义务教育生均公用经费-初中,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费,普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金,普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费,中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金,中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费,农村学前教育儿童营养改善计划,学前教育生均公用经费,高中生均公用经费,教育督导、义教监测业务管理,招生业务管理,PPP项目费用,教师培训,区级投入教育经费,城镇低收入家庭经济困难学生资助,中职生均公用经费,教育精准扶贫普通高中学生资助,教育精准扶贫中职学生资助。提前下达上级专项转移支付11个,项目名称分别是:2025年城乡义务教育补助经费[综合奖补]资金、2025年城乡义务教育补助[特岗教师工资性补助]资金、2025年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金、2025年农村义务教育学生营养改善计划专项资金、2025年学生资助补助经费[中等职业教育]、2025年城乡义务教育公用经费、2025年学前教育幼儿资助中央奖补资金、2025年普通高中学生资助补助经费、2025年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金、2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、2025年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。上年结转上级资金项目18个,项目名称分别是:2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央[第一批]及省级补助资金、2024年学前教育发展扩大资源中央补助资金[第一批]、2024年基础教育质量提升管理省级补助资金、2023年学前教育发展扩大资源中央和省级补助资金[第四批]、2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、2024年支持消除中小学大班额省级补助资金、2024年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金、2024年学前教育发展扩大资源省级补助资金、2024年现代职业教育省级专项资金、2024年第二批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金、2024年省级特殊教育补助资金、2024年整体提升教育水平省级补助资金、2024年学前教育发展扩大资源中央补助资金[第二批]补助资金、2024年省级彩票公益金支持社会公益事业发展资金(水城区金竹林初级中学建设项目)、2024年学前教育内涵发展省级补助资金、2024年高等教育资助省级补助资金[下基层学费补偿国家助学贷款代偿]、2024年秋季学期城镇低收入家庭经济困难学生资助资金、2024年综合奖补省级补助资金。
1.学前教育幼儿资助。发放学前教育幼儿资助金102.00万元,解决6563名学前教育贫困户(原建档立卡贫困户)子女读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对学前教育幼儿资助政策的落实,切实保障我区家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,促进教育均衡发展。
2.城乡义务教育生均公用经费-小学。小学教育生均公用经费105.28万元,保障全区小学教育教学工作正常运转,顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务,推进城乡义务教育学校优质均衡发展。
3.城乡义务教育生均公用经费-初中。初中教育生均公用经费83.35万元,保障全区初中教育教学工作正常运转,顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务,推进城乡义务教育学校优质均衡发展。
4.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。特殊教育学生生均公用经费7.28万元,保障全区特殊教育教学工作正常运转。
5.普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金。普通高中国家助学金92.00万元,解决4100名普通高中贫困户(原建档立卡贫困户)子女读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对普通高中助学金政策的落实。
6.普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。普通高中免学费33.80万元,解决2900名普通高中贫困户(原建档立卡贫困户)子女读书帮扶问题、解决贫困户子女读书教育资助问题,确保国家对普通高中学生免学费政策的落实。
7.中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金。中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金51.70万元,解决2585名中职教育贫困户(原建档立卡贫困户)子女读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对中职学生国家助学金政策的落实。
8.中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费。中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费71.3万元,解决3565名中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对中职学生免学费政策的落实。
9.农村学前教育儿童营养改善计划。农村学前教育儿童营养改善计划299.39万元,改善全区学前教育16600名学生营养状况,提高学生健康水平,提高校园食品安全风险防范能力,创建平安校园。
10.学前教育生均公用经费。学前教育生均公用经费1274.13万元,保障全区学前教育教学工作正常运转。
11.高中教育生均公用经费。高中教育生均公用经费844.80万元,保障全区普通高中教育教学工作正常运转。
12.教育督导、义教监测业务管理。义务教育质量监测业务管理经费15万元,教育督导经费50万元,完成366所学校、幼儿园教育督导工作,进一步完善督学责任区建设,加大对学校、中心校的督促与指导力度,科学研判学校常规管理,及时为县委、县政府提供决策依据,加大督导人员的培训力度,提升督学业务素质,按期对学校开展业务指导,为提升教育教学质量提升建言献策。
13.招生业务管理。招生业务管理经费10万元,保障水城区招生指挥中心、保密室等设备正常运行,保障招生考试安全、正常实施。
14.PPP项目费用。PPP项目费用50万元,主要用于PPP项目运营管理、资料印制等费用。
15.教师培训。教师培训费150万元,开展教师培训1万人次以上,确保全区教师年人均培训达到要求的90学时,大力提高教师整体素质。
16.区级投入教育经费。区级投入主要包含教育费附加、地方教育附加、城维费的5%、税费改革转移支付的50%,以及压缩行政经费6%用于教育和压缩行政经费6%用于教育精准扶贫,共计3500.00万元,以确保教育投入达到“两个只增不减”的要求。
17.城镇低收入家庭经济困难学生资助。城镇低收入家庭经济困难学生资助金16.46万元,解决64名城镇低收入家庭经济困难子女读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对城镇低收入家庭经济困难学生资助政策的落实,保障家庭经济困难学生不因贫而辍学。
18.中职生均公用经费。中等职业教育生均公用经费1787.00万元,保障全区中等职业教育教学工作正常运转,推进学校各项工作正常开展。
19.教育精准扶贫普通高中学生资助。发放教育精准扶贫普通高中学生资助金197.60万元,解决2100名普通高中贫困户(原建档立卡贫困户)子女读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对普通高中学生教育精准扶贫政策的落实,保障家庭经济困难学生不因贫而辍学。
20.教育精准扶贫中职学生资助。教育精准扶贫中职学生资助金61.75万元,解决565名我省户籍具有正式学籍就读省内外中等职业技术学校一、二年级所有脱贫户家庭(原建档立卡贫困户)子女读书帮扶问题、教育资助问题,确保国家对中职学生资助政策的落实,保障家庭经济困难学生不因贫而辍学。
21.2025年城乡义务教育补助经费[综合奖补]资金。2025年安排城乡义务教育补助经费[综合奖补]资金1339.00万元,提高乡村教师生活待遇;提升乡村教师满意度。
22.2025年城乡义务教育补助[特岗教师工资性补助]资金。2025年城乡义务教育补助[特岗教师工资性补助]资金873.21万元,保障特岗教师工资待遇,提升特岗教师社会影响力,提升学校、教师满意度。
23.2025年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金。2025年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金2020.00万元。根据黔财教〔2023〕163号、187号文件精神实施建设改造修缮农村义务教育学校校舍建筑设施,及时消除新增D级危房,修复因灾受损校舍建筑设施,保障校舍安全坚固。改扩建及维修改造10所学校19个单体,面积21014平方米,投入资金2340万元。改扩建及维修改造董地街道董地小学、比德镇比德小学、化乐镇猫场小学、勺米镇营田小学、新街乡新街小学、海坪街道海坪小学、野钟乡野钟小学、董地街道中心小学、新街乡新街中学、阿戛镇亮岩小学等10所学校进行改扩建。修缮农村义务教育学校校舍建筑设施,及时消除新增D级危房,修复因灾受损校舍建筑设施,保障校舍安全坚固。
24.2025年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金。2025年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金6708.58万元,实施全区农村义务教育学生提供每生每天5元钱(全年1000元)的营养膳食补助计划,学生约93383人享受营养餐,提升农村学生营养健康水平和身体素质,促进教育高质量发展。
25.2025年学生资助补助经费[中等职业教育]。2025年学生资助补助经费[中等职业教育]742.74万元,保障中职教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实,贫困学生接受中等职业教育率明显提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。
26.2025年城乡义务教育公用经费。2025年城乡义务教育公用经费7684.92万元,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务,推进义务教育高质量发展。
27.2025年学前教育幼儿资助中央奖补资金。2025年安排学前教育幼儿资助中央奖补资金451.89万元,对学前教育家庭经济困难儿童保育教育费进行补助,切实保障我省家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利,促进教育均衡发展。
28.2025年普通高中学生资助补助经费。2025年普通高中学生资助补助经费820.00万元,普通高中国家资助政策按规定得到落实,普通高中家庭经济困难学生应助尽助,通过普通高中国家助学金及免学费减轻高中学生家庭经济困难家庭的经济开支压力,助力贫困户摆脱贫困。
29.2025年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金1972.23万元,根据城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助实际应享受学生数据实核算,对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助,切实保障城乡义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。
30.2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金。2025年安排新疆西藏等地区教育特殊补助资金100.00万元,支持民族地区基础教育质量提升,推动铸牢中华民族共同体意识教育工作,提升六盘水市第八中学教育教学质量。
31.2025年现代职业教育提升计划中央专项资金。2025年现代职业教育提升计划中央专项资金414.00万元,在水城区职校实施生产性产教融合基地建设,打造省级示范校,改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,配置教学仪器设备等改善办学条件,进一步完成中职中职招生任务,培养高技能人才。
32.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央[第一批]及省级补助资金。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央[第一批]及省级补助资金4149.00万元,已执行1700.00万元,本年度结转资金2449.00万元。新建水城区高新第一中学教学楼9632平方米,学生食堂2688平方米,1号综合楼2500平方米,2号综合楼1776平方米及其附属工程,总用地面积:33466.10 平方米,约50.198亩,有利于增加入学名额,改善学校教学环境,提高教学水平和教学质量。
33.2024年学前教育发展扩大资源中央补助资金[第一批]。2024年学前教育发展扩大资源中央补助资金[第一批]3108.00万元,已执行1355.00万元,本年度结转资金1753.00万元。加强以公办为主的幼儿园建设,持续扩大普惠性学前教育资源,不断提高学前教育普惠保障水平,促进学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。
34.2024年基础教育质量提升管理省级补助资金。2024年基础教育质量提升管理省级补助资金300.00万元,已执行90.98万元,本年度结转资金209.02万元。推进公办强校计划项目培育学校培育工作,实施义务教育集团化办学,均衡配置义务教育资源,促进城乡义务教育一体化发展;深化教育教学改革提升义务教育质量。
35.2023年学前教育发展扩大资源中央和省级补助资金[第四批]。2023年学前教育发展扩大资源中央和省级补助资金[第四批]1140.00万元,加强以公办为主的幼儿园建设,持续扩大普惠性学前教育资源,不断提高学前教育普惠保障水平,促进学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。
36.2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费,2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费42.46万元,已执行25.00万元,本年度结转资金17.46万元。按照教育部和财政部相关要求,专项工作补助经费专项用于向“三区”支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等,补助每学期人均补助标准为1万元,支教教师顺利完成支教工作,经考核合格后将补助经费及时足额发放到支教教师个人手中。
37.2024年支持消除中小学大班额省级补助资金。2024年支持消除中小学大班额省级补助资金604.00万元,已执行300.00万元,本年度结转资金304.00万元。持续加强城镇义务教育学校、乡镇标准化寄宿制学校建设,修缮确需长期保留的乡村小规模学校,推进教育信息化应用保障和必需的体育、美育场地及劳动教育场所建设。义务教育学校金竹林初级中学、水城区第一小学、第二小学、第三小学、第七小学、尖山小学等6所学校薄弱环节得到改善和提升。
38.2024年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金。2024年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金389.00万元,已执行234.00万元,本年度结转资金155.00万元,根据六盘水财教〔2024〕5号文件安排,对第十七小学食堂、第十八小学食堂、第七小学教学楼,室外活动场地、第五小学运动场进行维修改造,保障校园校舍安全坚固,持续加强城市义务教育学校建设,改善城市义务教育薄弱学校办学条件,推动义务教育优质均衡发展。
39.2024年学前教育发展扩大资源省级补助资金。2024年学前教育发展扩大资源省级补助资金270.00万元,加强以公办为主的幼儿园建设,持续扩大普惠性学前教育资源,不断提高学前教育普惠保障水平,促进学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。
40.2024年现代职业教育省级专项资金。2024年现代职业教育省级专项资金309.72万元,区教育局开展职业教育双提升工作,提升职业教育基础能力和教学质量,水城区职业技术学校实施专业实训设备购置,提升中职教育办学条件。
41.2024年第二批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金。2024年第二批农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金465.00万元,已执行245.00万元,本年度结转资金220.00万元。建设改造修缮农村义务教育学校建筑设施,及时消除当年新增D级危房,修复年度因灾受损校园校舍,保障校舍安全坚固。涉及米箩中心小学、尖山中学等13家单位新建综合楼、防护网、不锈钢防护栏等。
42.2024年省级特殊教育补助资金。2024年省级特殊教育补助资金75.50万元,根据水城区教育辐射半径和实际在校特殊需要学生数,需在城中心学校建设融合教育教室4个。配齐满足残疾学生需求的教育教学、康复训练等仪器设备和图书。加强学校无障碍设施设备建设配备,为残疾学生在校学习生活提供无障碍支持服务。
43.2024年整体提升教育水平省级补助资金。2024年整体提升教育水平省级补助资金20.00万元,根据黔财教〔2024〕79号文件在六盘水市第八中学实施教师专业发展培训104人,深入推进“强师工程”,加强名师工作室建设,不断提升教师教育教学能力和水平。
44.2024年学前教育发展扩大资源中央补助资金[第二批]补助资金。2024年学前教育发展扩大资源中央补助资金[第二批]补助资金432.00万元,已执行282.00万元,本年度结转资金150.00万元。加强以公办为主的幼儿园建设,持续扩大普惠性学前教育资源,不断提高学前教育普惠保障水平,促进学前三年毛入园率、普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。
45.2024年省级彩票公益金支持社会公益事业发展资金(水城区金竹林初级中学建设项目)。2024年省级彩票公益金支持社会公益事业发展资金(水城区金竹林初级中学建设项目)1345.00万元,新建水城区金竹林初级中学,建设建筑面积2818平方米,新建学校有利于增加入学名额,改善学校教学环境,提高教学水平和教学质量。
46.2024年学前教育内涵发展省级补助资金。2024年学前教育内涵发展省级补助资金236.00万元,根据黔财教〔2024〕11号文件安排,创建保育教育质量提升实验区试点园6所,创建省级示范园补助、保育教育质量提升实验区2所,省级示范园培育1所,省级示范园培育、保育教育质量提升实验区试点园3所,提升保教质量20所,园园达标示范点创建1所。推动学期教育高质量发展。提升幼儿园办园质量。
47.2024年高等教育资助省级补助资金[下基层学费补偿国家助学贷款代偿]。2024年安排高等教育资助省级补助资金[下基层学费补偿国家助学贷款代偿资金]25.70万元,已执行25.60万元,本年度结转0.10万元。根据六盘水财教〔2024〕37号文件实施,我市高校毕业生到我市所辖艰苦边远乡镇的基层单位一线初次就业(服务)且连续工作3年以上(含3年)的,对其学费、国家助学贷款实行补偿、代偿。
48.2024年秋季学期城镇低收入家庭经济困难学生资助资金。2024年秋季学期城镇低收入家庭经济困难学生资助资金1.57万元,通过城镇低收入家庭经济困难学生资助,减轻城镇低收入家庭经济开支压力,帮助城镇低收入家庭经济困难学生更好完成学业。
49.2024年综合奖补省级补助资金。2024年综合奖补省级补助资金117.00万元,根据六盘水财教〔2024〕51号文件落实水城区乡村教师生活补助,提高乡村教师生活待遇,提升乡村教师满意度。
(四)国有资产占用情况
1.公务用车占用情况。2025年,本部门实有公务用车5辆,(车牌号:贵BD3377、贵BPA627、贵BF01587、贵BF01817、贵B15737)账面价值79.00万元,目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2025年,本部门借用办公用房面积3580平方米,原值669万元。
3.大型设备占用情况。2025年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。2025年,本单位无相关情况。
(五)专业性较强名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费:是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
附件1.六盘水市水城区教育局2025年部门预算公开表(汇总)
附件2:六盘水市水城区教育局2025年预算部门整体、项目支出绩效目标表